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《保險機構內部審計工作規范》發布 強調內審獨立性
中新網12月11日電 據中國保險監督管理委員會網站消息,中國保監會近日發布《保險機構內部審計工作規范》。《規范》強調內審獨立性,通過內審機構設立、人員配備、教育培訓等量化指標保障獨立開展內審的客觀條件,提升內審人員主觀認同感,確保內部審計部門的獨立性。
《規范》全面規范了保險機構內部審計工作,推動保險機構提升內部審計能力與水平,強化保險機構風險防范能力,提高行業公司治理整體水平。
《規范》以健全監管制度為導向,提升內審質量為目標,運用內審結果為目的,重點規范了五個方面的內容:
——明確內審定義,突出“獨立、客觀”的特征,明確其審查評價業務活動、內部控制、風險管理的功能。
——明確制度實施主體,將保險資產管理公司、外資保險、再保險分公司等均納入監管范疇,全面覆蓋保險公司風險。
——強調內審獨立性,通過內審機構設立、人員配備、教育培訓等量化指標保障獨立開展內審的客觀條件,提升內審人員主觀認同感,確保內部審計部門的獨立性。
——明晰監管內部職責分工,理順內審監管統籌規劃,由保監會及其派出機構對內審工作分級實施指導、檢查和評價。
——鼓勵集中化管理,解釋了集團化經營模式下內審工作的有關問題,并明確審計責任人設置情況,進一步規范集團化、集中化管理模式下的內審行為。
編輯:鞏盼東
關鍵詞:保險機構內部審計工作規范 內審獨立性